西青区行政审批办2015年部门预算公开和“三公”经费预算
西青区行政审批办2015年部门预算总表 | |||
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 953.04 | 一、一般公共服务支出 | 949.59 |
其中:经费拨款(补助) | 953.04 | 二、外交支出 | |
纳入预算管理的收费拨款 | | 三、国防支出 | |
政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | |
二、专户拨款资金 | | 五、教育支出 | 0.73 |
三、市级资金 | | 六、科学技术支出 | |
四、事业收入(不含缴入专户) | | 七、文化体育与传媒支出 | |
五、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生和计划生育支出 | 2.72 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、预备费 | |
| | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 953.04 | 本 年 支 出 合 计 | 953.04 |
七、上级补助收入 | | 二十六、结转下年 | |
八、附属单位上缴收入 | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
十、上年结转 | | | |
其中:财政拨款结转 | | | |
其他结转 | | | |
收 入 总 计 | 953.04 | 支 出 总 计 | 953.04 |
西青区行政审批办2015年财政拨款支出预算表 | ||||
| | | | 单位:万元 |
项 目 | 预算资金 | | | 备 注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 953.04 | 273.31 | 679.73 | |
一般公共服务 | 949.59 | 269.86 | 679.73 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 949.59 | 269.86 | 679.73 | |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 269.86 | 269.86 | | |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 679.73 | | 679.73 | |
教育支出 | 0.73 | 0.73 | | |
进修及培训 | 0.73 | 0.73 | | |
培训支出 | 0.73 | 0.73 | | |
医疗卫生与计划生育支出 | 2.72 | 2.72 | | |
医疗保障 | 2.72 | 2.72 | | |
行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | |
西青区行政审批办2015年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
西青区行政审批办内设 2 个职能处室/科室,下辖 1 个预算单位。实有人员 8 人,其中在职人员 8 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算 953.04 万元,其中财政拨款 953.04 万元,专户拨款资金 0 万元,市级资金 0 万元,事业收入(不含缴入专户) 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,上年结转 0 万元。
部门支出预算 953.04 万元,其中:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)科目支出 269.86 万元,主要用于 日常办公支出 ;一般行政事务管理(政府办公厅(室)及相关机构事务)科目支出 679.73 万元,主要用于 区行政审批局软硬件设施完善、定制工装、大院维修维护等 ;培训支出科目支出 0.73 万元,主要用于 单位职工业务技能培训 ;行政单位医疗科目支出 2.72 万元,主要用于 单位职工医疗保障 。
西青区审批办2015年“三公”经费预算财政拨款情况表 | |||||
| | | | | |
| | | | | 单位:万元 |
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购置费 | |||
2.53 | 0 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0.26 |
注:1、上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。 | |||||
2 、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
西青区行政审批办2015年“三公”经费预算财政拨款情况说明
一、“三公”经费的单位范围
西青区行政审批办因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括审批局机关及 0 个所属单位。
二、“三公”经费2015年预算情况
2015 年“三公”经费财政拨款预算 2.53 万元,比2014年预算减少 2.2 万元。具体情况:
1 、2015年因公出国(境)费预算 0 万元,与2014年预算持平。
2 、2015年公务用车购置及运行维护费预算 2.27 万元,其中公务用车运行维护费 2.27 万元,比2014年预算减少 2.27 万元;公务用车购置费 0 万元,与2014年预算持平。
3 、2015年公务接待费预算 0.26 万元,比2014年预算增加 0.07 万元,主要原因是单位人员增加。
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